呈贡:主动接受审计监督 严防“灯下黑”
来源于:呈贡区
发布时间:2022-08-12 10:41:18
编辑:呈贡—李中军
“本次审计是对呈贡区纪委监委的一次把脉问诊。审计组反馈的问题我委诚恳接受、照单全收,决不回避、推诿,坚决做到真查真改、立行立改,确保审计组反馈问题全面整改到位。”近期,在中共昆明市委审计委员会办公室、昆明市审计局派出审计组进驻呈贡区纪委监委审计的反馈会上,区纪委监委主要负责人表示。
为了加强纪检监察机关自身建设,完善内控机制,严防“灯下黑”,按照上级文件要求,呈贡区纪委监委组织开展全面审计工作。这是区纪委监委用实际行动回应“纪委监督别人,谁来监督纪委”等社会各界关心关注、不断强化自我监督的重要举措,进一步强化内部监督,防控内部廉政风险,着力打造忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。
呈贡区纪委监委坚持“刀刃向内”,带头依法主动接受审计,促进审计全覆盖。审计期间,安排专人积极配合做好审计工作,同时,把发现问题与推动整改、促进发展相结合,做到边审计边整改边提高。配合审计组查阅2017年至2021年各项管理制度、年度工作报告、考核情况、编制文件、会议记录等文书资料300余份,会计凭证及账本、预决算报表等会计资料150余册。
据悉,此次审计监督以财务状况为主线,围绕预算执行、专项资金管理使用、采购管理、决算编制、预决算信息公开、工会经费使用、内控制度建设、党风廉政建设等情况开展审计。审计组出具的审计报告认为,呈贡区纪委监委各项基础工作较为细致,并给予较高的评价。经审计,审计组发现问题5个,并有针对性提出审计建议2条。
此外,为做好审计整改工作,该区纪委监委认真研究、深刻剖析,及时制定审计整改工作方案,明确责任,逐条制定整改措施。截至目前,针对审计发现的5个问题,该区纪委监委已全部完成整改。同时,为进一步规范机关管理,区纪委监委在长效机制建设上下功夫,修订完善贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度、车辆和驾驶员管理规定、经费支出管理规定等多项内部管理制度,并及时组织全体干部职工对相关制度进行学习,规范制度执行,加强审批监督。
“信任不能代替监督。纪委监委是政治机关,也是履行监督执纪职责的专门机关,更应该主动接受群众监督、舆论监督和社会各界的广泛监督。”呈贡区纪委监委相关负责人说。
下一步,该区纪委监委将探索将审计监督与纪检监察监督有机贯通融合起来的机制和路径。让内部审计成为防范廉政风险的重要保障手段,为强化纪检监察对权力运行的监督制约提供有力支撑,全方位促进领导干部规范有效运用权力。(陈莉利 王 娟)
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